Как в 1С КОРП отразить кассовые операции между обособленным подразделением и головной организацией?

NDS Reklama Image
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2197)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.47.33)

У нас есть одно обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс,  где осуществляется розничная торговля. Поэтому мы специально перешли на версию КОРП,  Помогите разобраться, правильно ли мы делает кассовые операции.
Для того чтобы формировалась кассовая книга как по Обособке, так и по Голове делаем следующие документы в 1С:
1. Передана разменная монета обособленному подразделению - Дт 50.01 (Обособка) Кт 50.01 (Голова) - ПКО по обособке, с видом операции "Прочий приход", РКО по голове, с видом операции "Прочий расход".
2. Поступила выручка от розничной продажи - Дт 50.01(Обособка) Кт 90.01.1 - проводку формирует документ Отчет о розничных продажах, на основании него формируем ПКО, с видом операции "Розничная выручка", который не делает проводок.
3. Выручка передана в головное предприятие - Дт 50.01 (Голова) Кт 50.01 (Обособка) - делаем РКО по Обособке, с видом операции "Прочий расход"; ПКО по Голове, с видом операции "Прочий приход".
4. Разменная момента возвращена в головное предприятие - Дт 50.01 (голова) Кт 50.01 (Обособка) - делаем РКО по Обособке, с видом операции "Прочий расход"; ПКО по Голове, с видом операции "Прочий приход"
5. Выручка внесена на р/с предприятия - Дт 51 Кт 50.01(Голова) - делаем РКО по Голове.

Если делать так все операции, то при формировании кассовой книги происходит ошибка "Обороты по документам и проводкам не совпадают". По операциям 1,3,4 - получаются задвоенные проводки по счету 50. Не могу разобраться, что не так. Вручную убирать задвоенные проводки?

Спасибо.
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page